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老師,往年的材料成本,說重新開票沒開來,稅務(wù)要求把這筆成本調(diào)出來先交稅!前面老師說借:原材料貸以前年度損益調(diào)整。那我們的原材料不是虛增加了嗎
程勝男老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:15
#稅務(wù)#
你好!沒有虛增哦,你以前做了成本,原材料減少了,但實(shí)際上,你們沒有票,就是把之前減少的調(diào)回來。
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老師,您好!車輛保險(xiǎn)單涉及印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:15
#稅務(wù)#
車輛保險(xiǎn)費(fèi)涉及印花稅
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前三季度主營成本錯(cuò)了,可以在最后一季度企業(yè)企業(yè)所得稅申報(bào)表里更正嗎,這樣主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?小規(guī)模納稅人,叉車租賃行業(yè)
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:14
#稅務(wù)#
你好,只要四季度按照正確的申報(bào)就行
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您好老師去年取得的固定資產(chǎn),白條入賬了也計(jì)提折舊了,今年剛?cè)〉玫墓潭ㄙY產(chǎn)發(fā)票,那么去年的折舊費(fèi)可以稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:13
#稅務(wù)#
去年的折舊費(fèi)可以稅前扣除。
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員工探親產(chǎn)生的交通費(fèi)計(jì)入到現(xiàn)金流量表其他支出還是為職工支付的現(xiàn)金
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:13
#稅務(wù)#
嗯,這個(gè)是屬于公司負(fù)擔(dān)嗎?No
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老師,以前月份我們申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,其他上面會寫上納稅人承擔(dān)的個(gè)稅(累計(jì)應(yīng)補(bǔ)(退)稅額),現(xiàn)在申報(bào)12月份的個(gè)稅,對于匯算清繳他的時(shí)間是對應(yīng)的哪一個(gè)呢?我這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候其他上面還要不要填上納稅人承擔(dān)的個(gè)稅
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:12
#稅務(wù)#
你好 匯算清繳對應(yīng)的事一個(gè)自然然年度的,您問的事哪一個(gè)時(shí)間?這個(gè)是你們內(nèi)部的管理表格,正常個(gè)稅都是自己承擔(dān)的,所以可以填上納稅人承擔(dān)的個(gè)稅;
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提供維修服務(wù),在申報(bào)印花稅的計(jì)入哪個(gè)合同報(bào)稅?(我們是賣設(shè)備的)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:12
#稅務(wù)#
那個(gè)只是維修按承攬合同交印花稅
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老師,請教一下業(yè)務(wù)問題。我們公司2022年12月與2023年11月開租金發(fā)票稅率5%,現(xiàn)稅務(wù)要求我們更正稅率9%,我已于2024年12月沖紅2022年與2023年租金發(fā)票 金額-761904.76 稅金-38095.24 ,正數(shù)發(fā)票 金額733944.95稅金,66055.05 。我現(xiàn)在會計(jì)分錄處理 1、借:主營務(wù)業(yè)收入733944.96 應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng) 66055.04 2、借:主營務(wù)業(yè)收入-761904.8 應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng) -38095.2 銷項(xiàng)差額:27959.84 2025年1月已繳 收入差額27959.84我要怎么處理。
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:10
#稅務(wù)#
你好 收入差額應(yīng)該更正23年度的匯算清繳,用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整
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我們的業(yè)務(wù)是這樣的,我們租賃了幾輛車還有自己的幾輛車,跟著出租方去國企干業(yè)務(wù),國企把錢結(jié)算到出租方了,出租方現(xiàn)在結(jié)算給我們,國企不跟我們簽合同,為了回款,我們跟出租方簽訂了運(yùn)輸合同,現(xiàn)在我要給出租方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,出租方不接受,原因是他已經(jīng)按照抵債方式做賬了,就是我們租賃出租方車輛的租賃費(fèi)和我們這部分運(yùn)費(fèi)抵了,也不給我們開租賃費(fèi)發(fā)票,讓我這邊出個(gè)抵債協(xié)議,然后按照 差額開發(fā)票,說他們不開發(fā)票的原因是因?yàn)槲X涇囕v法律不允許租賃,我們這樣收到發(fā)票做賬的話,有關(guān)部門查到了就相當(dāng)于我們坐實(shí)了這個(gè)租賃的事情,所以為了我們好,不給我們開發(fā)票,說我們也不要給他們開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,按照抵完后的差額看誰給誰開差額部分發(fā)票
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:10
#稅務(wù)#
抵債協(xié)議 合理性:能簡化資金往來,有一定經(jīng)濟(jì)合理性。 風(fēng)險(xiǎn):不能規(guī)避租賃法律風(fēng)險(xiǎn),協(xié)議不規(guī)范會引發(fā)糾紛。 發(fā)票開具 出租方不開租賃費(fèi)發(fā)票不合理,違反規(guī)定,會增加公司稅負(fù)。 按出租方要求差額開發(fā)票不符合邏輯,易引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 財(cái)務(wù)處理建議 溝通:與出租方強(qiáng)調(diào)發(fā)票合規(guī)性,共同找合法方案。 規(guī)范:調(diào)整業(yè)務(wù)模式,要求出租方開發(fā)票,公司按合同開運(yùn)費(fèi)發(fā)票。 抵債協(xié)議:完善內(nèi)容,分別進(jìn)行賬務(wù)處理,避免不規(guī)范操作。
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請問我專票上個(gè)月開錯(cuò)了,這個(gè)月作廢掉,那增值稅申報(bào)銷售額要怎么填,要減掉這個(gè)月作廢的金額嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:09
#稅務(wù)#
你好,申報(bào)上一個(gè)月的增值稅需要按照作廢之前的。
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我司產(chǎn)出出口到新加坡,在保修期內(nèi),請境外維修公司代修產(chǎn)品,產(chǎn)生的維修費(fèi),向境外支付維修費(fèi)用,需要代扣代繳增值稅及企業(yè)所得稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:08
#稅務(wù)#
一般情況下,向境外支付產(chǎn)品維修費(fèi)不需要代扣代繳增值稅,但可能需要代扣代繳企業(yè)所得稅 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定,非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅,實(shí)行源泉扣繳,以支付人為扣繳義務(wù)人。在這種情況下,境外維修公司在境外提供維修服務(wù),如果其在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但該所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系,并且該維修服務(wù)與中國境內(nèi)的業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)聯(lián),那么來源于中國境外的維修勞務(wù)所得通常不需要繳納企業(yè)所得稅,也就無需代扣代繳。但如果存在特殊情況,例如境外維修公司在中國境內(nèi)構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)等,則可能需要代扣代繳企業(yè)所得稅。 如果境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人向境外單筆支付等值 5 萬美元以上(不含等值 5 萬美元)外匯資金,應(yīng)向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。
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餐飲酒店給客人發(fā)票 ?如果采購物資的發(fā)票少 ?那就要交所得稅,對嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:08
#稅務(wù)#
是的,按利潤總額申報(bào)企業(yè)所得稅
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老師好,請教一下您,如果公司發(fā)現(xiàn)22年的庫存盤贏了,如果現(xiàn)在糾正,報(bào)的稅是算22年度的還是只能算24年的呀?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:07
#稅務(wù)#
你好,算24年的,就可以了
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老師好我一月份做去年的工資,一個(gè)人開兩個(gè)月的工資,分開兩個(gè)月報(bào)個(gè)稅行不?報(bào)在一月二月
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:04
#稅務(wù)#
分開兩個(gè)月報(bào)個(gè)稅,可以
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判斷企業(yè)當(dāng)年是否為小微企業(yè),應(yīng)看哪年?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:04
#稅務(wù)#
你好,比如說現(xiàn)在吧,就是看2024年的數(shù)據(jù)
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合伙企業(yè)年度匯算清繳繳納個(gè)稅,是全年收入計(jì)算再扣除按季度已交部分?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:02
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子操作的。
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老師:想要咨詢一下出口退稅實(shí)地核查情況填寫、如果我提供2024年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表,1:那核查表里面的固定資產(chǎn)總值、是填資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:01
#稅務(wù)#
你好,是的,是填凈額就可以了。
?閱讀? 23
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老師,我單位通過法人收款碼收了4000元,現(xiàn)在客戶退貨1200,法人把1200元轉(zhuǎn)給我,讓我退,是否有風(fēng)險(xiǎn)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:00
#稅務(wù)#
沒事的,你付款后下載付款記錄做賬就行
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老師,你好,請教一下,11月底新成立的公司,12月只有費(fèi)用類支出,報(bào)企業(yè)所得稅這里的利潤總額需要填寫嗎?還有收到費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是也得開始認(rèn)證啦?這個(gè)月需要申報(bào)12月工資的個(gè)稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:57
#稅務(wù)#
利潤總額填寫負(fù)數(shù)。你看一下你的利潤表里面是不是利潤總額是負(fù)數(shù)。根據(jù)你利潤總額填寫就行。
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老師早上好呀,公司租私人住宅,在稅局代開發(fā)票的話,交的稅款能不能開到我們公司的臺頭
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:57
#稅務(wù)#
那個(gè)不行的,稅金的主體是個(gè)人,不是公司
?閱讀? 26
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稅管員通知我,征收項(xiàng)目里,殘疾人就業(yè)保證金沒有申報(bào),是怎么回事呢?我應(yīng)該去哪里查詢并辦理呢?我在電子稅務(wù)局,查詢的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào),如下圖。該怎么解決
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:55
#稅務(wù)#
你好,電子稅務(wù)局,我要辦稅 參考這個(gè)
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請問應(yīng)申報(bào)稅費(fèi)種信息里沒有印花稅 需要補(bǔ)充稅費(fèi)種嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:55
#稅務(wù)#
不用,可直接按次申報(bào)
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老師你好,我公司競標(biāo)一處工業(yè)用地價(jià)值3000萬,但公司成立快5年了利潤虧損200萬(注冊資本2000萬已實(shí)繳1000萬),要是拿下這塊地是要增加資本還是可以借款到公司去支付這筆土地款?持有用地涉及什么稅?每月能計(jì)提折舊嗎?
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:55
#稅務(wù)#
你好,借款和注資兩者都可以,實(shí)繳后投資款不能隨意抽逃資金;土地使用權(quán)可以按照使用年限攤銷
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老師好,印花稅增加稅源以后點(diǎn)踢腳怎么就又返回初始界面了呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:54
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)原因,你可以問一下當(dāng)?shù)?2366看看。
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老師好!公司2022年給甲方開票10萬。昨天老板又讓開票24萬。我查了22年到現(xiàn)在的銀行流水。發(fā)現(xiàn)該公司沒有向我方打過款項(xiàng)。還有我得知,老板是收了對方稅點(diǎn)的。昨天我開票了24萬,這樣算不算虛開呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 算虛開的
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2025小規(guī)模稅率有變化嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:52
#稅務(wù)#
2025小規(guī)模稅率,沒有變化
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老師,公司法人兼股東不在公司發(fā)工資可以發(fā)放年終獎嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:52
#稅務(wù)#
可以,法人兼股東不在公司發(fā)工資可以發(fā)放年終獎
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連鎖藥店門店之間調(diào)撥發(fā)票怎么開?系統(tǒng)里他是操作流程退回總部再發(fā)出去的,當(dāng)天退回的配送單金額以負(fù)數(shù)體現(xiàn),實(shí)際配送額減去退回的,開票時(shí)能以現(xiàn)金折扣方式把退回的金額抵了嗎?請老師們多多指點(diǎn)!幾十家門店調(diào)出調(diào)入幾乎天天有!
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:51
#稅務(wù)#
連鎖藥店門店之間調(diào)撥發(fā)票的開具及相關(guān)處理需要根據(jù)實(shí)際情況來確定。 如果各門店均為非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu),在總部統(tǒng)一核算下,通常不需要開具發(fā)票。可以通過內(nèi)部往來進(jìn)行核算,比如調(diào)出門店,借:內(nèi)部往來—總部 貸:庫存商品;對于接收門店,借:庫存商品 貸:內(nèi)部往來—總部 。 如果門店是獨(dú)立核算的,一般應(yīng)按正常銷售業(yè)務(wù)開具發(fā)票。在系統(tǒng)操作流程中退回總部再發(fā)出去,當(dāng)天退回的配送單金額以負(fù)數(shù)體現(xiàn)的情況,開票時(shí)不能簡單地以現(xiàn)金折扣方式把退回的金額抵了。因?yàn)楝F(xiàn)金折扣是在銷售商品后,為鼓勵購貨方及早付款而給予的一種折扣優(yōu)惠,與這種因調(diào)撥退回產(chǎn)生的金額抵減并非同一概念。 對于這種情況,正確的做法是,如果是增值稅專用發(fā)票,應(yīng)在開票系統(tǒng)里完成紅字信息表的填開和上傳,之后開具負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行沖減;如果是增值稅普通發(fā)票,則開啟負(fù)數(shù)發(fā)票開具選項(xiàng),根據(jù)原發(fā)票的代碼和號碼等信息沖紅。
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老師,我勾選了進(jìn)項(xiàng),暫時(shí)不做賬可以嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:51
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要做賬的
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你好,老師,12月份的發(fā)票1月份給紅沖了,現(xiàn)在申報(bào)12月的數(shù)據(jù)這個(gè)紅沖的發(fā)票數(shù)據(jù)還用報(bào)嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:51
#稅務(wù)#
你好,紅沖的是不用申報(bào)的
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