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公允價(jià)值減處置費(fèi)用中處置費(fèi)用為什么不用折算成現(xiàn)值呢
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:02/22 12:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里的處置費(fèi)用就是當(dāng)前處置會(huì)發(fā)生的費(fèi)用。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好!請問,合伙制律師事務(wù)所法人代表因變更股權(quán)業(yè)務(wù)取得的開給個(gè)人的發(fā)票,可以入律所的賬嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:02/22 00:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您說的合伙制律師事務(wù)所法人代表,您說的是合伙人吧,如果是自然人的話,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的話,不屬于合伙制律師事務(wù)所的生產(chǎn)經(jīng)營所得,不能入律所的賬。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師2024年的后兩個(gè)季度變查賬,現(xiàn)在我想做2024年全年的分錄,實(shí)際的收入和個(gè)稅上的收入費(fèi)用不一到致,我就按實(shí)際的收入和費(fèi)用做賬可以嗎
小正老師
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提問時(shí)間:02/20 21:28
#稅務(wù)師#
你好,可以的,按實(shí)際先做,找一下收入差額的原因,如果是未開票收入,也需要入賬
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考稅務(wù)師,24年教材,增值稅這一章還可以看嗎?新版教材增值稅這一部分,會(huì)不會(huì)變化很大?
吾老師
??|
提問時(shí)間:02/20 21:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,建議你先學(xué),等新教材出來再看變更,增值稅比較大且多,放到后面不太好
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稅審時(shí)候,向銀行支付的貸款利息沒有發(fā)票,能稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/20 20:48
#稅務(wù)師#
您好,不能,這個(gè)要有發(fā)票才可以的
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自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,固定資產(chǎn)占比20%要評估,是指固定資產(chǎn)原值還是凈值?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/20 15:35
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是看凈值的了
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通行費(fèi)電子普票左上角無通行費(fèi)字樣但是有稅率能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,從其他公司購買的蔬菜,稅率是免稅的,請問需要繳納印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:20
#稅務(wù)師#
那個(gè)需要交印花稅的,只是跟個(gè)人或者個(gè)體戶購買的不需要
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請問老師直接沖其他公司購買的肉制品,稅率是免稅的,請問需要繳納印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:19
#稅務(wù)師#
你好,印花稅是需要的。 但是如果是購買農(nóng)產(chǎn)品是可以免印花稅的。
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我公司和另一公司(合作方)合作銷售商品,資金雙各一半,以我方與結(jié)算單位開票,請問我公司與合作方利潤如何分配,賬務(wù)稅務(wù)如何處理。
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:13
#稅務(wù)師#
利潤分配 可在合作協(xié)議中提前明確利潤分配方式,常見有按出資比例(雙方各 50% 資金投入,可按此比例分)、按貢獻(xiàn)度(如一方負(fù)責(zé)主要銷售渠道,分配比例可傾斜)等。在一個(gè)會(huì)計(jì)周期結(jié)束,核算出合作項(xiàng)目利潤總額(收入減成本、費(fèi)用、稅金等)后,按約定比例分配。 賬務(wù)處理 收到合作方資金: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 合作方 采購商品: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款 - 合作方 銷售開票: 借:應(yīng)收賬款 - 結(jié)算單位 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 分配利潤: 借:利潤分配 - 應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)付款 - 合作方 稅務(wù)處理 增值稅:按正常銷售業(yè)務(wù)計(jì)算銷項(xiàng)稅額,采購取得合規(guī)專票可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 企業(yè)所得稅:合作項(xiàng)目利潤計(jì)入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅。給合作方分利潤,若合作方是公司,不屬于企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入;若為個(gè)人,需代扣代繳 20% 個(gè)人所得稅。 發(fā)票開具:只能按實(shí)際銷售給結(jié)算單位情況開票,不能給合作方就其利潤部分開票,避免虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。
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老師好,比如您有一棟自用房,收到門面租金平均每個(gè)月9萬,交增值稅是90000?(1?5%)85714.29元,這可以免,房產(chǎn)稅是,90000?(1?5%)??4%??50%1714.29元,個(gè)稅是(85714.29?1714.29)??(1?20%)??10%6720元?交稅費(fèi)的話是1714.29?67208434.29元?這樣算?
郭老師
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提問時(shí)間:02/20 13:55
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)房東是個(gè)人嗎? 免了增值稅,你這個(gè)個(gè)稅和房產(chǎn)稅都是按照含稅的了,還少了一個(gè)印花稅,9萬乘以1‰減半。這個(gè)個(gè)稅稅率是20%,只有住的時(shí)候是10%。
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老師好,是自用房想知道,1.月收入租金沒有超過10萬,怎么算增值稅,房產(chǎn)稅?到時(shí)要交這些稅費(fèi)。2,自營酒店本身是這個(gè)房子,怎么去開票才能稅錢扣除?就是說自己可以給自己開票?
小愛老師
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提問時(shí)間:02/20 12:39
#稅務(wù)師#
您好,是小規(guī)模納稅人嗎
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老師,問下,是自用房,做有酒店,有門面出租,門面出租每月大約9萬收入,我們交增值稅,房產(chǎn)稅,怎么算?還有房產(chǎn)證和營業(yè)執(zhí)照不是同一個(gè),這個(gè)酒店房租怎么做可以稅前扣除?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/20 12:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 房租有發(fā)票,就可以稅前扣除。 出租房屋,增值稅9% 房產(chǎn)稅,自用1.2%,出租12%
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行政票據(jù)開的是單位員工個(gè)人名字,不是單位的名稱,可以稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/20 11:49
#稅務(wù)師#
您好,不能,這個(gè)不能扣的
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老師你好問下,工商年報(bào)沒得經(jīng)營的單位,資產(chǎn)這里不能都寫0嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/20 10:04
#稅務(wù)師#
沒有經(jīng)營,報(bào)表為0.可以都寫0
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股權(quán)轉(zhuǎn)股印花稅的計(jì)稅依據(jù)?個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/20 09:37
#稅務(wù)師#
股權(quán)轉(zhuǎn)股印花稅的計(jì)稅依據(jù),通常是股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)值
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購買方作為合并對價(jià)發(fā)行的權(quán)益性工具的交易費(fèi)用,計(jì)入權(quán)益性工具的初始確認(rèn)金額。 ①與發(fā)行權(quán)益性工具作為合并對價(jià)直接相關(guān)的交易費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)沖減資本公積,資本公積不足沖減的,依次沖減盈余公積和未分配利潤; 請問這2個(gè)交易費(fèi)用有何不同,一個(gè)計(jì)入成本,一個(gè)沖減資本公積?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:02/20 09:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這兩個(gè)交易費(fèi)用的不同在于其發(fā)生的情境。一個(gè)是企業(yè)在合并時(shí)發(fā)行權(quán)益性工具或債務(wù)性工具的交易費(fèi)用,這種情況下會(huì)直接計(jì)入這些工具的初始確認(rèn)金額;另一個(gè)是在發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對價(jià)直接相關(guān)的交易費(fèi)用,這種情況下的交易費(fèi)用應(yīng)當(dāng)沖減資本公積,如果資本公積不足,則依次沖減盈余公積和未分配利潤。主要區(qū)別在于是否涉及發(fā)行新的權(quán)益性證券。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅審時(shí)候,預(yù)計(jì)負(fù)債與合同負(fù)債那些可以在稅前進(jìn)行扣除呀?
家權(quán)老師
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提問時(shí)間:02/20 08:44
#稅務(wù)師#
當(dāng)年實(shí)際支付了的費(fèi)用才能扣除,只是計(jì)提沒有支付的不能扣除
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我要改22年的匯算清繳,當(dāng)時(shí)22年匯算清繳有退稅,退了一萬多,現(xiàn)在要改營業(yè)成本減少25萬,頁面退稅額減少了幾千塊,我更正申報(bào)完成后這個(gè)差額是我要補(bǔ)繳的金額嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/20 08:40
#稅務(wù)師#
是的,這個(gè)是需要你補(bǔ)交稅的。
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老師早上好!我這邊是苗木專業(yè)合作社,然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的就增加利潤,減少成本了,不屬于免費(fèi)收入的我也把他跳出來了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里,交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細(xì)跟我說一下都往那個(gè)表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000,還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:02/20 08:16
#稅務(wù)師#
您好,就是更正利潤表,主營業(yè)務(wù)成本原來申報(bào)的基礎(chǔ)上減少50000. 這樣利潤增加,所得稅增加是自動(dòng) 的。負(fù)債表的未分配利潤也要改
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稅審時(shí)候,資產(chǎn)類哪些事項(xiàng)涉及納稅調(diào)整呀?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:02/20 07:44
#稅務(wù)師#
您好,資產(chǎn)減值損益,固定資產(chǎn)折舊年限和方法的差異,一次性扣除政策、不得計(jì)提折舊的資產(chǎn)(如已提完折舊資產(chǎn)),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
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稅審時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬中,股權(quán)激勵(lì)可以扣除嗎?需要調(diào)整嘛?
王琳老師
??|
提問時(shí)間:02/20 07:14
#稅務(wù)師#
你好,按照實(shí)際行權(quán)后的金額可以稅前扣除,如果未行權(quán)是不能扣除的
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稅審時(shí)候,應(yīng)付賬款下哪些事項(xiàng)影響納稅調(diào)整呀?
王琳老師
??|
提問時(shí)間:02/20 07:13
#稅務(wù)師#
你好,其他應(yīng)付款余額過大可能會(huì)引起系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)付賬款一般不會(huì)影響
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政府補(bǔ)助,怎么區(qū)分與收益相關(guān),與資產(chǎn)相關(guān)呀?
郭老師
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提問時(shí)間:02/20 06:51
#稅務(wù)師#
補(bǔ)助的用途不同 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助通常情況下,相關(guān)補(bǔ)助文件會(huì)要求企業(yè)將取得的政府補(bǔ)助資金用于購買長期資產(chǎn)。而與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助用以補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生或即將發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失
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稅審時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)金額,與損益中福利費(fèi)計(jì)提的金額不一致,要怎么分析查詢呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/20 06:48
#稅務(wù)師#
看下他的受益部門 工業(yè)的還是啥 計(jì)提到了制造費(fèi)用生產(chǎn)成本工程施工這些成本類的科目了嗎 這些不影響利潤
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稅審時(shí)候,負(fù)債類哪些科目涉及納稅調(diào)整呀?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/20 06:42
#稅務(wù)師#
稅審時(shí)負(fù)債類科目中,其他應(yīng)付款里無需支付長期掛賬的款項(xiàng)需調(diào)增;預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生前不扣,要調(diào)增;應(yīng)付職工薪酬中超福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)限額部分調(diào)增;與收益相關(guān)政府補(bǔ)助計(jì)入的遞延收益,稅會(huì)處理不同時(shí)需調(diào)整。
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稅審時(shí)候,負(fù)債審計(jì)關(guān)注哪些事項(xiàng),負(fù)債的計(jì)稅依據(jù)是什么,要怎么進(jìn)行調(diào)整呀?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:02/20 06:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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請問老師,前兩年購買的固定資產(chǎn),稅局通知上游發(fā)票異常,讓我進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這種情況下,是不是我還需要把固定資產(chǎn)原值也轉(zhuǎn)出?相當(dāng)于沒買這個(gè)固定資產(chǎn)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/19 16:46
#稅務(wù)師#
原值不轉(zhuǎn)出,因?yàn)槭钦鎸?shí)購入的,只是產(chǎn)生的折舊暫時(shí)做納稅調(diào)增
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公司付給員工的工傷款怎么入賬,沒有報(bào)工傷,直接公司賠付的
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/19 14:54
#稅務(wù)師#
可計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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工商年報(bào)的納稅總額填所有稅種合計(jì)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/19 11:59
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣子的哈
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