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請(qǐng)問老師這道題目的答案為什么不是A,年末攤余成本應(yīng)該減去應(yīng)計(jì)利息為978.5。并且減值損失并不影響賬面價(jià)值,在處置的時(shí)候才轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問我這樣理解是錯(cuò)的嗎,謝謝!
周老師
??|
提問時(shí)間:02/23 18:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)槟昴┻€存在信用風(fēng)險(xiǎn)損失,此時(shí)需要貸記債權(quán)投資減值準(zhǔn)備120,會(huì)影響其賬面價(jià)值,所以其賬面價(jià)值=970×(1+5%)-1000×4%-120 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師這道題目中的長(zhǎng)期債券為什么通過其他應(yīng)收款核算而不通過債權(quán)投資科目核算,謝謝
范老師
??|
提問時(shí)間:02/23 18:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在這道題目中,甲公司持有乙公司30%的股權(quán),并采用權(quán)益法核算。除此之外,甲公司還有一筆應(yīng)收乙公司的長(zhǎng)期債權(quán)500萬元。題目中提到這筆債權(quán)沒有明確的清收計(jì)劃,且在可預(yù)見的未來期間不準(zhǔn)備收回。因此可以視為一種投資性質(zhì)的債權(quán)。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,投資損失可以通過減少長(zhǎng)期應(yīng)收款來確認(rèn)。因此,剩余的200萬元損失通過減少長(zhǎng)期應(yīng)收款來確認(rèn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公允價(jià)值減處置費(fèi)用中處置費(fèi)用為什么不用折算成現(xiàn)值呢
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:02/22 12:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里的處置費(fèi)用就是當(dāng)前處置會(huì)發(fā)生的費(fèi)用。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好!請(qǐng)問,合伙制律師事務(wù)所法人代表因變更股權(quán)業(yè)務(wù)取得的開給個(gè)人的發(fā)票,可以入律所的賬嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:02/22 00:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您說的合伙制律師事務(wù)所法人代表,您說的是合伙人吧,如果是自然人的話,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的話,不屬于合伙制律師事務(wù)所的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,不能入律所的賬。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,客戶在我們公司開了預(yù)存金賬戶,他在公司拿貨出去賣就有優(yōu)惠,請(qǐng)問我們先收到這個(gè)客戶的錢如何做賬
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:02/21 23:17
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)預(yù)存金是押金還是預(yù)收款。 是預(yù)收賬款分錄如下 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
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老師你好,問下公司注冊(cè)資金1000萬,有個(gè)股東持股5%,他打投資款進(jìn)來300萬,這個(gè)比例有影響不
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/21 18:09
#稅務(wù)師#
超過部分,計(jì)入資本公積
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e選項(xiàng)為什么不能成為一般納稅人
蓉兒老師
??|
提問時(shí)間:02/21 17:22
#稅務(wù)師#
你好,因?yàn)樗荒芴峁?zhǔn)確稅務(wù)資料,我們的一般納稅人都需要能夠提供準(zhǔn)確的稅務(wù)資料的。
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請(qǐng)問老師,甲單位是一般人,如果能從采購(gòu)方取得專票,我們保安行業(yè)差額計(jì)稅的可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/21 17:21
#稅務(wù)師#
你好,可以的,可以抵扣
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老師,在哪里聽24年的課
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/21 17:20
#稅務(wù)師#
關(guān)鍵是你要聽哪方面的課?
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保理費(fèi)用有那些,可以抵扣所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/21 16:44
#稅務(wù)師#
保理費(fèi)用,取得發(fā)票,可稅前扣除
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老師你好,問下2024-12月員工工資有少報(bào)的,在1月份補(bǔ)報(bào)有影響嗎,已經(jīng)垮年了
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/21 15:22
#稅務(wù)師#
那個(gè)不行的,少補(bǔ)的直接更正12月的申報(bào)
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你好,12月銷售額9萬,12月取得成本進(jìn)項(xiàng)專票10萬(屬于異常發(fā)票),不知情已抵扣,已結(jié)轉(zhuǎn)成本7萬1月份已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)整有以下3種方法: 1、交易正常,異常發(fā)票,不做賬面調(diào)整,僅匯算調(diào)增(這種要補(bǔ)稅,老板不愿意) 2、12月異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄,12月開出銷項(xiàng)發(fā)票做預(yù)收賬款處理,1月份確認(rèn)主營(yíng)收入(先開票,后發(fā)貨)(不補(bǔ)所得稅,老板接受) 3、12月的銷售發(fā)票確認(rèn)收入,12月僅異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄,庫(kù)存商品暫估來結(jié)轉(zhuǎn)成本。(不補(bǔ)所得稅,老板接受) 請(qǐng)問以上哪種做法最好?老板能接受的不補(bǔ)稅的哪種做法,稅務(wù)上更能認(rèn)可些?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/21 14:58
#稅務(wù)師#
三種做法分析如下: 做法一:最合規(guī),稅務(wù)認(rèn)可,但老板要補(bǔ)稅不愿接受。 做法二:與實(shí)際業(yè)務(wù)不符,稅務(wù)可能質(zhì)疑,有調(diào)利潤(rùn)、逃稅嫌疑。 做法三:收入確認(rèn)合規(guī),暫估成本若有依據(jù),稅務(wù)較可能認(rèn)可,相對(duì)更優(yōu)
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請(qǐng)問老師,2024年9月購(gòu)買的房屋,房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征按照房產(chǎn)原值*0.7*0.012還用乘以當(dāng)年的十二分之四么。因?yàn)橘?gòu)買當(dāng)年只是使用了4個(gè)月。
波德老師
??|
提問時(shí)間:02/21 13:25
#稅務(wù)師#
你好,用乘以十二分之四
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請(qǐng)問老師,房產(chǎn)稅,2024年9月14日開始出租的,請(qǐng)問申報(bào)房產(chǎn)稅的租金收入,是按照天計(jì)算還是按月結(jié)算,2024.9.14-12.31,按照3個(gè)月計(jì)算租金收入,計(jì)算房產(chǎn)稅還是,按照天數(shù)計(jì)算房產(chǎn)稅,請(qǐng)問有規(guī)定嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/21 13:24
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 一般是按照月份來算的
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老師,上午好,金額17622,年利率6%,請(qǐng)問怎么計(jì)算出年利息跟月利息?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/21 09:32
#稅務(wù)師#
你好,你直接用金額乘以年利率就得到了年利息。 然后用年利息除以12就得到了月利息。
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稅審,需要注意出口退稅的事項(xiàng)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/21 08:37
#稅務(wù)師#
你好,是的,這個(gè)是需要注意的。
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審計(jì)出口退稅有什么需要注意的事項(xiàng)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/21 08:14
#稅務(wù)師#
你好,一是確保出口業(yè)務(wù)的真實(shí)性,包括貨物流、資金流、單據(jù)流的一致性;二是核查出口退稅申報(bào)的準(zhǔn)確性,如商品編碼、報(bào)關(guān)單信息等是否正確;三是檢查收匯情況是否合規(guī),避免因虛假收匯或未及時(shí)收匯導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn);四是關(guān)注單證備案的完整性和合規(guī)性,確保備案單證與實(shí)際出口情況相符
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老師2024年的后兩個(gè)季度變查賬,現(xiàn)在我想做2024年全年的分錄,實(shí)際的收入和個(gè)稅上的收入費(fèi)用不一到致,我就按實(shí)際的收入和費(fèi)用做賬可以嗎
小正老師
??|
提問時(shí)間:02/20 21:28
#稅務(wù)師#
你好,可以的,按實(shí)際先做,找一下收入差額的原因,如果是未開票收入,也需要入賬
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考稅務(wù)師,24年教材,增值稅這一章還可以看嗎?新版教材增值稅這一部分,會(huì)不會(huì)變化很大?
吾老師
??|
提問時(shí)間:02/20 21:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,建議你先學(xué),等新教材出來再看變更,增值稅比較大且多,放到后面不太好
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稅審時(shí)候,向銀行支付的貸款利息沒有發(fā)票,能稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/20 20:48
#稅務(wù)師#
您好,不能,這個(gè)要有發(fā)票才可以的
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自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,固定資產(chǎn)占比20%要評(píng)估,是指固定資產(chǎn)原值還是凈值?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/20 15:35
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是看凈值的了
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通行費(fèi)電子普票左上角無通行費(fèi)字樣但是有稅率能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,從其他公司購(gòu)買的蔬菜,稅率是免稅的,請(qǐng)問需要繳納印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:20
#稅務(wù)師#
那個(gè)需要交印花稅的,只是跟個(gè)人或者個(gè)體戶購(gòu)買的不需要
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請(qǐng)問老師直接沖其他公司購(gòu)買的肉制品,稅率是免稅的,請(qǐng)問需要繳納印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:19
#稅務(wù)師#
你好,印花稅是需要的。 但是如果是購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品是可以免印花稅的。
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我公司和另一公司(合作方)合作銷售商品,資金雙各一半,以我方與結(jié)算單位開票,請(qǐng)問我公司與合作方利潤(rùn)如何分配,賬務(wù)稅務(wù)如何處理。
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:13
#稅務(wù)師#
利潤(rùn)分配 可在合作協(xié)議中提前明確利潤(rùn)分配方式,常見有按出資比例(雙方各 50% 資金投入,可按此比例分)、按貢獻(xiàn)度(如一方負(fù)責(zé)主要銷售渠道,分配比例可傾斜)等。在一個(gè)會(huì)計(jì)周期結(jié)束,核算出合作項(xiàng)目利潤(rùn)總額(收入減成本、費(fèi)用、稅金等)后,按約定比例分配。 賬務(wù)處理 收到合作方資金: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 合作方 采購(gòu)商品: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款 - 合作方 銷售開票: 借:應(yīng)收賬款 - 結(jié)算單位 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 分配利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配 - 應(yīng)付利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款 - 合作方 稅務(wù)處理 增值稅:按正常銷售業(yè)務(wù)計(jì)算銷項(xiàng)稅額,采購(gòu)取得合規(guī)專票可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 企業(yè)所得稅:合作項(xiàng)目利潤(rùn)計(jì)入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅。給合作方分利潤(rùn),若合作方是公司,不屬于企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入;若為個(gè)人,需代扣代繳 20% 個(gè)人所得稅。 發(fā)票開具:只能按實(shí)際銷售給結(jié)算單位情況開票,不能給合作方就其利潤(rùn)部分開票,避免虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。
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老師好,比如您有一棟自用房,收到門面租金平均每個(gè)月9萬,交增值稅是90000?(1?5%)85714.29元,這可以免,房產(chǎn)稅是,90000?(1?5%)??4%??50%1714.29元,個(gè)稅是(85714.29?1714.29)??(1?20%)??10%6720元?交稅費(fèi)的話是1714.29?67208434.29元?這樣算?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/20 13:55
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)房東是個(gè)人嗎? 免了增值稅,你這個(gè)個(gè)稅和房產(chǎn)稅都是按照含稅的了,還少了一個(gè)印花稅,9萬乘以1‰減半。這個(gè)個(gè)稅稅率是20%,只有住的時(shí)候是10%。
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老師好,是自用房想知道,1.月收入租金沒有超過10萬,怎么算增值稅,房產(chǎn)稅?到時(shí)要交這些稅費(fèi)。2,自營(yíng)酒店本身是這個(gè)房子,怎么去開票才能稅錢扣除?就是說自己可以給自己開票?
小愛老師
??|
提問時(shí)間:02/20 12:39
#稅務(wù)師#
您好,是小規(guī)模納稅人嗎
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老師,問下,是自用房,做有酒店,有門面出租,門面出租每月大約9萬收入,我們交增值稅,房產(chǎn)稅,怎么算?還有房產(chǎn)證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照不是同一個(gè),這個(gè)酒店房租怎么做可以稅前扣除?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/20 12:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 房租有發(fā)票,就可以稅前扣除。 出租房屋,增值稅9% 房產(chǎn)稅,自用1.2%,出租12%
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行政票據(jù)開的是單位員工個(gè)人名字,不是單位的名稱,可以稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/20 11:49
#稅務(wù)師#
您好,不能,這個(gè)不能扣的
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老師你好問下,工商年報(bào)沒得經(jīng)營(yíng)的單位,資產(chǎn)這里不能都寫0嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/20 10:04
#稅務(wù)師#
沒有經(jīng)營(yíng),報(bào)表為0.可以都寫0
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