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請問老師這道題目的答案為什么不是A,年末攤余成本應(yīng)該減去應(yīng)計利息為978.5。并且減值損失并不影響賬面價值,在處置的時候才轉(zhuǎn)出。請問我這樣理解是錯的嗎,謝謝!
周老師
??|
提問時間:02/23 18:48
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為年末還存在信用風險損失,此時需要貸記債權(quán)投資減值準備120,會影響其賬面價值,所以其賬面價值=970×(1+5%)-1000×4%-120 祝您學習愉快!
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請問老師這道題目中的長期債券為什么通過其他應(yīng)收款核算而不通過債權(quán)投資科目核算,謝謝
范老師
??|
提問時間:02/23 18:15
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在這道題目中,甲公司持有乙公司30%的股權(quán),并采用權(quán)益法核算。除此之外,甲公司還有一筆應(yīng)收乙公司的長期債權(quán)500萬元。題目中提到這筆債權(quán)沒有明確的清收計劃,且在可預見的未來期間不準備收回。因此可以視為一種投資性質(zhì)的債權(quán)。根據(jù)會計準則,投資損失可以通過減少長期應(yīng)收款來確認。因此,剩余的200萬元損失通過減少長期應(yīng)收款來確認。 祝您學習愉快!
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公允價值減處置費用中處置費用為什么不用折算成現(xiàn)值呢
衛(wèi)老師
??|
提問時間:02/22 12:17
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里的處置費用就是當前處置會發(fā)生的費用。 祝您學習愉快!
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老師好!請問,合伙制律師事務(wù)所法人代表因變更股權(quán)業(yè)務(wù)取得的開給個人的發(fā)票,可以入律所的賬嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:02/22 00:11
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您說的合伙制律師事務(wù)所法人代表,您說的是合伙人吧,如果是自然人的話,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的話,不屬于合伙制律師事務(wù)所的生產(chǎn)經(jīng)營所得,不能入律所的賬。 祝您學習愉快!
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老師,客戶在我們公司開了預存金賬戶,他在公司拿貨出去賣就有優(yōu)惠,請問我們先收到這個客戶的錢如何做賬
Fenny老師
??|
提問時間:02/21 23:17
#稅務(wù)師#
你好,這個預存金是押金還是預收款。 是預收賬款分錄如下 借:銀行存款 貸:預收賬款
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老師你好,問下公司注冊資金1000萬,有個股東持股5%,他打投資款進來300萬,這個比例有影響不
文文老師
??|
提問時間:02/21 18:09
#稅務(wù)師#
超過部分,計入資本公積
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e選項為什么不能成為一般納稅人
蓉兒老師
??|
提問時間:02/21 17:22
#稅務(wù)師#
你好,因為他不能提供準確稅務(wù)資料,我們的一般納稅人都需要能夠提供準確的稅務(wù)資料的。
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請問老師,甲單位是一般人,如果能從采購方取得專票,我們保安行業(yè)差額計稅的可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/21 17:21
#稅務(wù)師#
你好,可以的,可以抵扣
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老師,在哪里聽24年的課
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/21 17:20
#稅務(wù)師#
關(guān)鍵是你要聽哪方面的課?
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保理費用有那些,可以抵扣所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/21 16:44
#稅務(wù)師#
保理費用,取得發(fā)票,可稅前扣除
?閱讀? 6
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老師你好,問下2024-12月員工工資有少報的,在1月份補報有影響嗎,已經(jīng)垮年了
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/21 15:22
#稅務(wù)師#
那個不行的,少補的直接更正12月的申報
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你好,12月銷售額9萬,12月取得成本進項專票10萬(屬于異常發(fā)票),不知情已抵扣,已結(jié)轉(zhuǎn)成本7萬1月份已做進項稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)整有以下3種方法: 1、交易正常,異常發(fā)票,不做賬面調(diào)整,僅匯算調(diào)增(這種要補稅,老板不愿意) 2、12月異常發(fā)票僅做進項稅的分錄,12月開出銷項發(fā)票做預收賬款處理,1月份確認主營收入(先開票,后發(fā)貨)(不補所得稅,老板接受) 3、12月的銷售發(fā)票確認收入,12月僅異常發(fā)票僅做進項稅的分錄,庫存商品暫估來結(jié)轉(zhuǎn)成本。(不補所得稅,老板接受) 請問以上哪種做法最好?老板能接受的不補稅的哪種做法,稅務(wù)上更能認可些?
樸老師
??|
提問時間:02/21 14:58
#稅務(wù)師#
三種做法分析如下: 做法一:最合規(guī),稅務(wù)認可,但老板要補稅不愿接受。 做法二:與實際業(yè)務(wù)不符,稅務(wù)可能質(zhì)疑,有調(diào)利潤、逃稅嫌疑。 做法三:收入確認合規(guī),暫估成本若有依據(jù),稅務(wù)較可能認可,相對更優(yōu)
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請問老師,2024年9月購買的房屋,房產(chǎn)稅從價計征按照房產(chǎn)原值*0.7*0.012還用乘以當年的十二分之四么。因為購買當年只是使用了4個月。
波德老師
??|
提問時間:02/21 13:25
#稅務(wù)師#
你好,用乘以十二分之四
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請問老師,房產(chǎn)稅,2024年9月14日開始出租的,請問申報房產(chǎn)稅的租金收入,是按照天計算還是按月結(jié)算,2024.9.14-12.31,按照3個月計算租金收入,計算房產(chǎn)稅還是,按照天數(shù)計算房產(chǎn)稅,請問有規(guī)定嗎?
小菲老師
??|
提問時間:02/21 13:24
#稅務(wù)師#
同學,你好 一般是按照月份來算的
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老師,上午好,金額17622,年利率6%,請問怎么計算出年利息跟月利息?
宋生老師
??|
提問時間:02/21 09:32
#稅務(wù)師#
你好,你直接用金額乘以年利率就得到了年利息。 然后用年利息除以12就得到了月利息。
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稅審,需要注意出口退稅的事項嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/21 08:37
#稅務(wù)師#
你好,是的,這個是需要注意的。
?閱讀? 11
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審計出口退稅有什么需要注意的事項嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/21 08:14
#稅務(wù)師#
你好,一是確保出口業(yè)務(wù)的真實性,包括貨物流、資金流、單據(jù)流的一致性;二是核查出口退稅申報的準確性,如商品編碼、報關(guān)單信息等是否正確;三是檢查收匯情況是否合規(guī),避免因虛假收匯或未及時收匯導致風險;四是關(guān)注單證備案的完整性和合規(guī)性,確保備案單證與實際出口情況相符
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老師2024年的后兩個季度變查賬,現(xiàn)在我想做2024年全年的分錄,實際的收入和個稅上的收入費用不一到致,我就按實際的收入和費用做賬可以嗎
小正老師
??|
提問時間:02/20 21:28
#稅務(wù)師#
你好,可以的,按實際先做,找一下收入差額的原因,如果是未開票收入,也需要入賬
?閱讀? 24
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考稅務(wù)師,24年教材,增值稅這一章還可以看嗎?新版教材增值稅這一部分,會不會變化很大?
吾老師
??|
提問時間:02/20 21:22
#稅務(wù)師#
同學你好,建議你先學,等新教材出來再看變更,增值稅比較大且多,放到后面不太好
?閱讀? 18
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稅審時候,向銀行支付的貸款利息沒有發(fā)票,能稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/20 20:48
#稅務(wù)師#
您好,不能,這個要有發(fā)票才可以的
?閱讀? 12
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自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,固定資產(chǎn)占比20%要評估,是指固定資產(chǎn)原值還是凈值?
宋生老師
??|
提問時間:02/20 15:35
#稅務(wù)師#
你好,這個是看凈值的了
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通行費電子普票左上角無通行費字樣但是有稅率能抵進項嗎?
張老師
??|
提問時間:02/20 14:41
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以 祝您學習愉快!
?閱讀? 15
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請問老師,從其他公司購買的蔬菜,稅率是免稅的,請問需要繳納印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/20 14:20
#稅務(wù)師#
那個需要交印花稅的,只是跟個人或者個體戶購買的不需要
?閱讀? 10
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請問老師直接沖其他公司購買的肉制品,稅率是免稅的,請問需要繳納印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/20 14:19
#稅務(wù)師#
你好,印花稅是需要的。 但是如果是購買農(nóng)產(chǎn)品是可以免印花稅的。
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我公司和另一公司(合作方)合作銷售商品,資金雙各一半,以我方與結(jié)算單位開票,請問我公司與合作方利潤如何分配,賬務(wù)稅務(wù)如何處理。
樸老師
??|
提問時間:02/20 14:13
#稅務(wù)師#
利潤分配 可在合作協(xié)議中提前明確利潤分配方式,常見有按出資比例(雙方各 50% 資金投入,可按此比例分)、按貢獻度(如一方負責主要銷售渠道,分配比例可傾斜)等。在一個會計周期結(jié)束,核算出合作項目利潤總額(收入減成本、費用、稅金等)后,按約定比例分配。 賬務(wù)處理 收到合作方資金: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 合作方 采購商品: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款 - 合作方 銷售開票: 借:應(yīng)收賬款 - 結(jié)算單位 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 分配利潤: 借:利潤分配 - 應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)付款 - 合作方 稅務(wù)處理 增值稅:按正常銷售業(yè)務(wù)計算銷項稅額,采購取得合規(guī)專票可抵扣進項稅額。 企業(yè)所得稅:合作項目利潤計入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅。給合作方分利潤,若合作方是公司,不屬于企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入;若為個人,需代扣代繳 20% 個人所得稅。 發(fā)票開具:只能按實際銷售給結(jié)算單位情況開票,不能給合作方就其利潤部分開票,避免虛開發(fā)票風險。
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老師好,比如您有一棟自用房,收到門面租金平均每個月9萬,交增值稅是90000?(1?5%)85714.29元,這可以免,房產(chǎn)稅是,90000?(1?5%)??4%??50%1714.29元,個稅是(85714.29?1714.29)??(1?20%)??10%6720元?交稅費的話是1714.29?67208434.29元?這樣算?
郭老師
??|
提問時間:02/20 13:55
#稅務(wù)師#
你好,這個房東是個人嗎? 免了增值稅,你這個個稅和房產(chǎn)稅都是按照含稅的了,還少了一個印花稅,9萬乘以1‰減半。這個個稅稅率是20%,只有住的時候是10%。
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老師好,是自用房想知道,1.月收入租金沒有超過10萬,怎么算增值稅,房產(chǎn)稅?到時要交這些稅費。2,自營酒店本身是這個房子,怎么去開票才能稅錢扣除?就是說自己可以給自己開票?
小愛老師
??|
提問時間:02/20 12:39
#稅務(wù)師#
您好,是小規(guī)模納稅人嗎
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老師,問下,是自用房,做有酒店,有門面出租,門面出租每月大約9萬收入,我們交增值稅,房產(chǎn)稅,怎么算?還有房產(chǎn)證和營業(yè)執(zhí)照不是同一個,這個酒店房租怎么做可以稅前扣除?
小菲老師
??|
提問時間:02/20 12:01
#稅務(wù)師#
同學,你好 房租有發(fā)票,就可以稅前扣除。 出租房屋,增值稅9% 房產(chǎn)稅,自用1.2%,出租12%
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行政票據(jù)開的是單位員工個人名字,不是單位的名稱,可以稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/20 11:49
#稅務(wù)師#
您好,不能,這個不能扣的
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老師你好問下,工商年報沒得經(jīng)營的單位,資產(chǎn)這里不能都寫0嗎
文文老師
??|
提問時間:02/20 10:04
#稅務(wù)師#
沒有經(jīng)營,報表為0.可以都寫0
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