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老師抵扣費用發(fā)票時,有應(yīng)收收入和免稅收入,怎么算免稅收入進項稅額轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/10 16:00
#稅務(wù)#
借:成本費用對應(yīng)科目 貸;應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
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廣州市注冊一個自助麻將室營業(yè)執(zhí)照要什么手續(xù)呀,注冊審核會很難嗎,經(jīng)營業(yè)務(wù)要添加哪些的呀
宋生老師
??|
提問時間:02/10 15:53
#稅務(wù)#
你好,這個一般是要有娛樂服務(wù)的營業(yè)范圍。
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變更過法人,以前的公司章程還能用嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/10 15:01
#稅務(wù)#
您好,不能了,這個要重新生成新的章程
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老師,您好!有一張車輛過路費,去年7月發(fā)生的,現(xiàn)在才開來發(fā)票,是借:管理費用還是借:利潤分配-未分配利潤呢?謝謝老師!
樸老師
??|
提問時間:02/10 14:49
#稅務(wù)#
這取決于企業(yè)適用的會計準(zhǔn)則: 《企業(yè)會計準(zhǔn)則》:涉及以前年度損益,不能直接計入當(dāng)期的 “管理費用”,應(yīng)通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目核算。沒有 “以前年度損益調(diào)整” 科目的,通過 “利潤分配 - 未分配利潤” 核算。會計分錄為: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款等(若去年費用發(fā)生時未付款掛賬) 或 銀行存款等(若現(xiàn)在實際支付款項) 《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》:采用未來適用法,無需進行追溯調(diào)整,可直接計入當(dāng)期的 “管理費用”。會計分錄為: 借:管理費用 - 車輛使用費 貸:銀行存款等(若實際支付款項) 或 其他應(yīng)付款等(若款項未付)
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老師,預(yù)收賬款提前交稅分錄怎么做
樸老師
??|
提問時間:02/10 14:47
#稅務(wù)#
借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
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老師,你好,請教一個問題,如果A公司的員工在A公司申報個稅,但A公司員工工資是B公司發(fā)放。這樣A公司能員工工資作為稅前扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/10 14:20
#稅務(wù)#
可以的,B公司只是代發(fā)工資
?閱讀? 161
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員工春節(jié)福利買的東西,開的專票,可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/10 14:03
#稅務(wù)#
員工春節(jié)福利買的東西,開的專票,不可以抵扣
?閱讀? 19
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收據(jù)開具的怎么填寫規(guī)范要求以及關(guān)于收據(jù)的法律規(guī)定
宋生老師
??|
提問時間:02/10 13:57
#稅務(wù)#
你好,關(guān)于收據(jù)沒有很明確的法律規(guī)定,因為這只是內(nèi)部的一個單據(jù)。
?閱讀? 19
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合同違約后產(chǎn)生的違約利息支出必須取得發(fā)票才能在企業(yè)所得稅申報時稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/10 13:42
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣了。
?閱讀? 152
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老師好,我們公司要購建水泥運輸管道,大型配件老板自己購買,類似于空壓機啊干燥機啊等,這些配件價值大幾十萬一個,但是他們都是為了組成一個管道。是不是這些設(shè)備我都在得到發(fā)票得時候,都計入在建工程,到時候全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呢? 如果是的話,請問固定資產(chǎn)得資產(chǎn)原值和計稅基礎(chǔ)到時候是一致的嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:02/10 13:38
#稅務(wù)#
你好,這里的原值和計稅基數(shù)是一致的
?閱讀? 24
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這個月作廢了好幾次個稅申報有影響嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/10 13:29
#稅務(wù)#
你好,這個沒什么關(guān)系的,不用擔(dān)心。
?閱讀? 20
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一般納稅人銷售已使用的固定資產(chǎn)(未認證進項稅),按多少繳納增值稅?
郭老師
??|
提問時間:02/10 13:19
#稅務(wù)#
銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購進時可以抵扣進項稅額),按正常銷售貨物計算增值稅銷項稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
?閱讀? 34
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私營有限公司的黨員津貼要交個稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/10 12:58
#稅務(wù)#
如果是從黨費中發(fā)給個人的先進獎勵,通常需要繳納個稅;如果是用留存黨費獎勵優(yōu)秀黨員,在國家稅務(wù)總局未明確征稅前暫不征收;而對于省級優(yōu)秀**員的獎勵,則不征收個人所得稅
?閱讀? 19
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24年11月份收到費用發(fā)票20000,對公付30000,少開10000,12月份發(fā)現(xiàn)讓對方作廢重開,對方說下回開發(fā)票給我多開10000,就正好。結(jié)果25年1月末開票,對方直接作廢重開的發(fā)票。,我已經(jīng)報完稅了,我應(yīng)該怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:02/10 12:38
#稅務(wù)#
你好,11月份的時候怎么做的?借預(yù)付賬款,貸,銀行存款,借管理費用,貸預(yù)付賬款2萬嗎?
?閱讀? 118
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各位老師們,請教個問題,我的社保是在分公司購買的,工資也是分公司發(fā)的,這種情況下我可以做總公司的財務(wù)負責(zé)人嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/10 12:01
#稅務(wù)#
可以做總公司的財務(wù)負責(zé)人
?閱讀? 55
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老師 免稅的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/10 11:55
#稅務(wù)#
你好,你如果是購買方的話是可以的。
?閱讀? 34
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我想問問我們公司是小規(guī)模納稅人 有人開票開錯了 進項有一張增值稅專票 我們需要聯(lián)系對方紅沖嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/10 11:35
#稅務(wù)#
是的,需要聯(lián)系對方紅沖
?閱讀? 92
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老師,您好!現(xiàn)收到一張發(fā)票,開票日期是去年10月份的,去年10月未收到這張產(chǎn)品進項票,但已申報,也就是已申報進項但未入賬,現(xiàn)在收到發(fā)票,分錄:借:原材料 10 進項稅額1.3 貸:應(yīng)付賬款 11.3。老師,如果這樣的話,本月根據(jù)做賬來申報增值稅時,申報數(shù)就跟賬上不一樣了吧,因為本月賬上多了一個進項1.3,而這個1.3是在去年10月已申報了的,這樣的話申報跟賬上不一致,這樣可以嗎,老師?
郭老師
??|
提問時間:02/10 11:35
#稅務(wù)#
可以的,因為你去年10月份也不一樣。
?閱讀? 30
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儀器清洗費,稅率多少?
文文老師
??|
提問時間:02/10 11:04
#稅務(wù)#
你好,儀器清洗費,稅率6%
?閱讀? 28
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公司是按大小周上班的,1月份有節(jié)假日元旦1天和春節(jié)4天,應(yīng)出勤要加上元旦和春節(jié)嗎,然后實際出勤也給他們加上,這樣可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/10 11:01
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 25
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老師您好,誰問下異地預(yù)繳增值稅,扣除分包款含 邀請其他公司宣傳費嗎?我預(yù)繳2個點,但是有進賬發(fā)票大于銷售,到時結(jié)清填反饋表可以退稅款?
宋生老師
??|
提問時間:02/10 10:04
#稅務(wù)#
你好,這個是不包括的。
?閱讀? 156
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我們以前有一批貨出口的時候沒有報關(guān),后來12月份因為質(zhì)量問題客戶退回給我們報了關(guān),然后交了進口關(guān)稅,我1月底才收到進口關(guān)稅繳款書,請問我現(xiàn)在賬面上怎么處理好?如何做分錄?們當(dāng)時出口因為沒有報關(guān),所以外賬上沒有體現(xiàn)銷售收入這筆,所以該咋辦,那我能做購入進口貨物嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/10 09:23
#稅務(wù)#
處理思路:因出口未報關(guān),現(xiàn)退回報關(guān)進口,按新進口業(yè)務(wù)處理。 分錄 關(guān)稅處理: 收到繳款書:借:庫存商品(關(guān)稅入成本) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交進口關(guān)稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交進口關(guān)稅 貸:銀行存款 貨物及增值稅(一般納稅人有可抵扣繳款書): 借:庫存商品(貨價 + 關(guān)稅) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等(貨價 + 關(guān)稅 + 進口增值稅) 其他:若之前有預(yù)收等往來,需調(diào)整,如借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款(退預(yù)收)
?閱讀? 11
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老師,因公司賬戶沒錢,社保只申報了,未交費,工資也沒發(fā),這月個稅怎么申報,怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:02/10 09:14
#稅務(wù)#
你好,個稅零申報就行。 借管理費用工資社保, 貸應(yīng)付職工薪酬工資社保。
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12月份申報的未開票,1月份忘記開票,2月份可以補開嗎?一般納稅人
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/09 20:28
#稅務(wù)#
您好,可以的,2月可以補開發(fā)票的
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股東個人和公司簽訂的借款合同要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/09 11:18
#稅務(wù)#
你好,那個不需要交印花稅
?閱讀? 308
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在稅務(wù)角度上 A占B的60%,出資0,C占B的40%,出資40萬,此時C的凈資產(chǎn)是100(含C出資的40,未分配利潤 60),A把B轉(zhuǎn)讓給F,按照稅務(wù)處理,A做賬 借:其他應(yīng)收60 貸 長投0,投資收益 60,F(xiàn)借長投60,貸其他應(yīng)付60,這樣處理?那這樣處理的話A沒有出資,反而有投資收益,是不是不合理呢?當(dāng)A出資10萬呢 ,A做賬 借:其他應(yīng)收60 貸 長投10,投資收益 50,出資才10萬,分利潤50
樸老師
??|
提問時間:02/08 17:23
#稅務(wù)#
A 出資 0 時,轉(zhuǎn)讓處理符合規(guī)定但稅務(wù)可能關(guān)注價格公允性 A 出資 10 萬時 會計處理分析:A 做賬 “借:其他應(yīng)收 60 貸:長投 10,投資收益 50”,這種處理也是基于權(quán)益法的邏輯。A 出資 10 萬取得 60% 股權(quán),在 B 公司凈資產(chǎn)增加的情況下,A 轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,將其應(yīng)享有的凈資產(chǎn)份額與長投賬面價值的差額確認為投資收益。從會計原理上是合理的。 稅務(wù)處理:在稅務(wù)上,A 的股權(quán)原值為 10 萬,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時投資收益 50 萬為股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值后的余額,正常情況下應(yīng)按規(guī)定繳納相關(guān)所得稅等稅費。同樣,稅務(wù)機關(guān)也會關(guān)注交易的真實性和價格公允性,若存在不合理情況,可能進行納稅調(diào)整。
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為什么12月份一萬的工資沒有扣個稅 而今年一月份一萬的工資要扣一百多個稅
宋生老師
??|
提問時間:02/08 17:22
#稅務(wù)#
你好,估計你1月是按5000扣除的。不是按6萬
?閱讀? 58
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老師您好,請問主掛車要分開交購置稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/08 16:46
#稅務(wù)#
主掛車需要分別繳納車輛購置稅
?閱讀? 52
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老師您好!我們公司有代收代付并代扣個稅業(yè)務(wù),2月7號發(fā)放了一筆獎金,但是對應(yīng)的個稅已與所屬期1月的個稅一起在2月6號先扣繳了,目前我在做1月的賬,需要將這筆獎金在1月的賬目中有所體現(xiàn)嗎?具體怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時間:02/08 16:12
#稅務(wù)#
那這個是屬于幾月份的,如果是屬于2024年的,在2024年計提 1月份支付的時候用做支付個稅的就行,其他的不要做,然后在2月7號的時候做發(fā)放的。
?閱讀? 74
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公司發(fā)不出工資。賬務(wù)上面做計提稅務(wù)上面也按實際報嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/08 16:05
#稅務(wù)#
您好,是的,先正常申報就可以
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