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退付手續(xù)費(fèi)給會(huì)計(jì)的話,會(huì)計(jì)要加在工資申報(bào)嗎?不管企業(yè)報(bào)增值稅還是給會(huì)計(jì)都要報(bào)增值稅來交稅的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/05 22:49
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)是企業(yè)的代理服務(wù)收入,需要報(bào)增值稅
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老師,請教下我這個(gè)月由于做賬軟件前面負(fù)庫存出庫,采用移動(dòng)加權(quán)平均法,然后暫估入庫的單價(jià)跟實(shí)際進(jìn)貨的單價(jià)差異也大,導(dǎo)致我的軟件上的成本價(jià)變動(dòng)很大,我用存貨調(diào)價(jià)單調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本后發(fā)現(xiàn)調(diào)低了100萬,導(dǎo)致我的利潤表利潤高的離譜,有什么方法可以讓我的利潤不會(huì)變得這么高嗎?
荔芝芝
??|
提問時(shí)間:03/05 19:58
#稅務(wù)#
你是不是暫古入庫的單價(jià)寫的太大了,導(dǎo)致你的利潤比較低。然后現(xiàn)在你實(shí)際進(jìn)價(jià)進(jìn)來之后成本虛高了。你像你的利潤如果那么高的話,你可以就是加別的費(fèi)用,然后再算。而不一定要?jiǎng)幽愕某杀尽?/a>
?閱讀? 480
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現(xiàn)金流量表加期初現(xiàn)金余額填寫什么數(shù)
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/05 19:44
#稅務(wù)#
現(xiàn)金流量表中 “加:期初現(xiàn)金余額” 有 “本期金額” 和 “本年累計(jì)金額” 兩欄,填寫方法不同: “本期金額” 欄:填寫科目余額表中現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金上月底合計(jì)數(shù) ,即本月初的庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金的余額合計(jì)數(shù)。 “本年累計(jì)金額” 欄:填寫資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金年初數(shù)
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公司A 是XX有限合伙的合伙人,XX有限合伙企業(yè)和其他公司參與某公司的司法重整的財(cái)務(wù)投資。 XX有限合伙企業(yè)取得的稅后收益分配給公司A ,那A公司取得的這部分投資收益用交增值稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/05 17:20
#稅務(wù)#
那個(gè)不需要交增值稅的,只交所得稅
?閱讀? 49
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老師,還想咨詢下土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同需要繳納什么稅呀,出租方和租入方
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/05 16:45
#稅務(wù)#
出租方交增值稅,城建稅等附加,印花稅 出租方交印花稅
?閱讀? 353
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老師,您好!工程勞務(wù)轉(zhuǎn)給自然人包工頭,包工頭跟我們結(jié)算民工工資時(shí),需要開發(fā)票給你們嗎?如果需要,項(xiàng)目名稱是工程服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/05 16:45
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要的。 就按照你說的這個(gè)來開發(fā)票。
?閱讀? 36
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中國境內(nèi)公司支付給境外公司(非居民企業(yè))品牌代理費(fèi),需要為他代扣代繳哪些稅,稅率多少?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/05 16:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般是代扣增值稅和所得稅,具體的稅率要問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,一般就是增值稅百分之五所得稅10%。
?閱讀? 38
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老師,我們與個(gè)人簽訂土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同,是不是要對公支付,這個(gè)是只有合同,開不了發(fā)票的。
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/05 16:25
#稅務(wù)#
可直接公戶轉(zhuǎn)個(gè)人的
?閱讀? 35
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去年入的費(fèi)用今年才取的發(fā)票 今年怎么做分錄?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/05 16:05
#稅務(wù)#
你好,你去年有做了憑證嗎?
?閱讀? 174
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老師,我速達(dá)賬上因存貨調(diào)價(jià)單調(diào)整了114萬的紅字成本單價(jià)主營業(yè)務(wù)成本貸方114萬,然后導(dǎo)致我的利潤表利潤變成了100多萬,然后我自己多做了一筆反方向的存貨調(diào)價(jià)成本結(jié)轉(zhuǎn)借庫存商品114萬,貸主營業(yè)務(wù)成本114萬,請問下我次月再?zèng)_減的話借主營業(yè)務(wù)成本114萬,貸庫存商品114萬,這樣會(huì)影響我次月的利潤嗎?稅務(wù)上自己多做的這筆會(huì)有影響嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/05 15:57
#稅務(wù)#
你好,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎? 多轉(zhuǎn)了100多萬。
?閱讀? 203
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如果2023年有暫估原材料 ,2024年開了發(fā)票,需要在發(fā)票備注上面寫補(bǔ)開2023年發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/05 15:32
#稅務(wù)#
不需要在發(fā)票備注上面寫補(bǔ)開2023年發(fā)票
?閱讀? 48
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哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/05 15:22
#稅務(wù)#
你好,稅法只規(guī)定了哪些不可以抵扣?沒有規(guī)定。那些可以抵扣,除掉不可以抵扣的就是可以抵扣的。
?閱讀? 27
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物業(yè)公司收取公共收益,成立業(yè)委會(huì)后要給70%,業(yè)委會(huì)如果開專用發(fā)票,物業(yè)公司能抵扣嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/05 14:58
#稅務(wù)#
能,業(yè)委會(huì)如果開專用發(fā)票,物業(yè)公司能抵扣
?閱讀? 150
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老師,物業(yè)公司轉(zhuǎn)給業(yè)委會(huì)70%公共收益,如果業(yè)委會(huì)開專用發(fā)票,物業(yè)公司能抵扣嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/05 14:56
#稅務(wù)#
業(yè)委會(huì)開專用發(fā)票,物業(yè)公司能抵扣
?閱讀? 26
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公司要購買個(gè)人的二手車,應(yīng)該怎么操作?流程?需要什么票據(jù)?付款方式是怎樣?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/05 14:22
#稅務(wù)#
個(gè)人直接去二手車交易市場代開發(fā)票給公司,公司付款就行
?閱讀? 49
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一般納稅人的建筑企業(yè),有簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅項(xiàng)目都有,請問,主稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一申報(bào)增值稅的時(shí)候,具體怎么填報(bào)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/05 11:52
#稅務(wù)#
分別在附表1填對應(yīng)的簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅稅率欄就行。
?閱讀? 341
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幫我看一下這道題右邊的該怎么計(jì)算嗎
小愛老師
??|
提問時(shí)間:03/05 10:29
#稅務(wù)#
您好,馬上給你計(jì)算發(fā)過去
?閱讀? 187
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想問一下這個(gè)放棄現(xiàn)金折扣的成本是怎么計(jì)算的,最后他應(yīng)該選擇哪一種付款方式
小愛老師
??|
提問時(shí)間:03/05 10:26
#稅務(wù)#
您好,馬上計(jì)算發(fā)過去
?閱讀? 177
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可以幫我看一下我這道題修改后這個(gè)答案是對的嗎
apple老師
??|
提問時(shí)間:03/05 10:21
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你看
?閱讀? 189
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請問開出維修費(fèi)發(fā)票怎么做賬呢
微微老師
??|
提問時(shí)間:03/05 10:02
#稅務(wù)#
您好,開出維修費(fèi)發(fā)票就是需要確認(rèn)收入的呢
?閱讀? 345
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企業(yè)無償借款給員工(非股東),如果員工好幾年都沒還清借款,而且員工不是股東,借款是沒有利息的,也沒法按照按“利息、股息、紅利所得”繳個(gè)稅吧?沒有利息,所以企業(yè)也要不用視同銷售按照貸款服務(wù)繳增值稅吧?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/05 09:56
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)錢是他自己使用了嗎?如果是的話,有限公司嚴(yán)格來說需要按照工資薪金來申報(bào)個(gè)稅 你們單位約定利息交利息的增值稅附加稅,沒有約定利息的需要視同銷售
?閱讀? 35
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老師,這個(gè)員工不是股東,好幾年沒還清,不屬于利息、股息、紅利所得”。那就不需要交個(gè)稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/05 09:49
#稅務(wù)#
按工資個(gè)稅進(jìn)行補(bǔ)稅
?閱讀? 28
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集團(tuán)公司給子公司發(fā)放的績效目標(biāo)完成資金,集團(tuán)公司與子公司該如何入賬?個(gè)稅如何處理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/05 09:00
#稅務(wù)#
你好,子公司這里有利潤嗎?還是收到多少?發(fā)給個(gè)人多少?
?閱讀? 28
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36題,這個(gè)果汁廠收購荔枝生產(chǎn)的果汁,果汁不是13的稅率嗎?這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品13的稅率,它抵扣不是按十的稅率來嗎。嗯,他這個(gè)怎么算呢。我這種算下來不對。
黃小橙老師
??|
提問時(shí)間:03/05 08:47
#稅務(wù)#
同學(xué),果汁廠收購荔枝用于生產(chǎn)13%稅率的果汁,根據(jù)現(xiàn)行政策,一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%稅率貨物時(shí),若取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,可按照買價(jià)×10%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。但還是需注意以下兩點(diǎn)昂 1第一收購時(shí)先按9%計(jì)算抵扣:88萬元×9%=7.92萬元; 2. 第二領(lǐng)用生產(chǎn)時(shí)再加計(jì)1%:88萬元×60%×1%=0.528萬元; 合計(jì)可抵扣7.92+0.528=8.448萬元≈8.45萬元 雖然直覺上可能認(rèn)為按10%直接計(jì)算,但政策要求分兩步,先9%后加計(jì)1%,最終結(jié)果為8.45萬元。
?閱讀? 148
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我公司是先進(jìn)制造業(yè),23年收到供應(yīng)商20年應(yīng)開未開的發(fā)票,對方按照納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,請問這樣的情況,我公司23年能否就這筆進(jìn)項(xiàng)稅做增值稅加計(jì)抵減?
東老師
??|
提問時(shí)間:03/05 07:06
#稅務(wù)#
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(2023年第43號): 1. 適用時(shí)間:2023年1月1日至2027年12月31日。 2. 加計(jì)比例:按當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提加計(jì)抵減額。 3. 抵扣規(guī)則:以發(fā)票勾選抵扣時(shí)間為準(zhǔn),而非發(fā)票開具時(shí)間。 所以是可以加計(jì)抵減的
?閱讀? 245
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請問老師,小微企業(yè),無成本發(fā)票,想?yún)R算清繳時(shí)調(diào)增,在105000類里填寫嗎?具體填到哪個(gè)表哪個(gè)攔次里呢?謝謝老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/04 21:07
#稅務(wù)#
你好 調(diào)增在那稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄賬載金額
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老師,請問下,我公司是用速達(dá)3千軟件做賬,里面的存貨計(jì)算方式移動(dòng)加權(quán)平均法,上個(gè)月某商品是負(fù)庫存1萬多公斤,上個(gè)月暫估按之前的進(jìn)貨單價(jià)42塊7暫估的,但是這個(gè)月收到某進(jìn)項(xiàng)的單價(jià)是19塊多,導(dǎo)致我?guī)齑娉杀締蝺r(jià)變成負(fù)一萬多,請問我要怎么調(diào)整我的利潤才不會(huì)變得很離譜?。咳绻艺{(diào)整了單價(jià)的話,我的主營業(yè)務(wù)成本就會(huì)變太多了,我的利潤盈利老大了
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/04 18:34
#稅務(wù)#
調(diào)整方法調(diào)整暫估金額:計(jì)算暫估與實(shí)際成本每公斤(19 - 42.7=-23.7)元的差額,在本月做紅字沖減分錄調(diào)整。也可結(jié)合實(shí)際情況重新合理暫估。進(jìn)行庫存盤點(diǎn)及調(diào)整:實(shí)地盤點(diǎn)確定實(shí)際庫存,按結(jié)果調(diào)整庫存賬,有特殊情況做好標(biāo)記說明。調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本:影響重大就用追溯調(diào)整法調(diào)前期成本;也可在本期調(diào)整,因差異大,可將調(diào)整金額在本月及后續(xù)幾月分?jǐn)?,如按預(yù)計(jì)銷量分?jǐn)偂6悇?wù)處理:注意暫估成本調(diào)整在企業(yè)所得稅匯算清繳等稅務(wù)事項(xiàng)中的規(guī)定,按要求申報(bào)調(diào)整。
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老師好,賬上的成本差異做到了其他業(yè)務(wù)收入需要申報(bào)增值稅么
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/04 18:24
#稅務(wù)#
您好,如果賬上的成本差異是由于銷售材料、提供勞務(wù)或其他應(yīng)稅活動(dòng)而產(chǎn)生的,并且這些活動(dòng)符合增值稅的應(yīng)稅范圍,那么將這部分成本差異轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),通常需要申報(bào)增值稅。例如,企業(yè)銷售原材料、出租固定資產(chǎn)或提供運(yùn)輸服務(wù)等取得的收入,即使計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,也應(yīng)按照增值稅的規(guī)定繳納稅款
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請問做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)影響企業(yè)信用評分嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/04 18:12
#稅務(wù)#
做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不會(huì)影響企業(yè)信用評分
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老師 您好!我們是一般納稅人想問下 銷售凍干鮑魚稅率是多少
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/04 17:57
#稅務(wù)#
銷售凍干鮑魚,稅率是9%
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