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個人可以給企業(yè)代開專票嗎
文文老師
??|
提問時間:12/11 14:29
#稅務師#
如是房租,個人可以給企業(yè)代開專票
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個人的挖掘機(出租機械),個人代開,個人是按財產(chǎn)租賃所得交個稅嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/11 12:30
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 個人出租機械設備屬于營業(yè)稅中服務業(yè)-租賃業(yè)務,按個人所得稅法中的財產(chǎn)租賃所得來計算個人所得稅。 祝您學習愉快!
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我和老公成立一個有限公司,入股一個建筑公司,占股30%,我們收到公司利潤分紅需要交稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/11 11:55
#稅務師#
收到公司利潤,不需要交稅 如果利潤進一步分紅給個人股東,需要交個稅
?閱讀? 167
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私車公用是需要老板和公司簽租車協(xié)議嗎然后老板給公司開租賃發(fā)票馬
文文老師
??|
提問時間:12/11 10:35
#稅務師#
是的,簽訂協(xié)議,并代開發(fā)票
?閱讀? 170
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即征即退適用哪些行業(yè)?
樸老師
??|
提問時間:12/11 09:59
#稅務師#
即征即退主要適用于以下行業(yè): 軟件和信息技術(shù)服務業(yè):銷售自行開發(fā)軟件產(chǎn)品、動漫軟件等,超一定稅負部分即征即退。 資源綜合利用行業(yè):銷售資源綜合利用產(chǎn)品和提供相關(guān)勞務可享受,退稅比例不同。 電力行業(yè):三峽電站對外售電、風力發(fā)電等有相應即征即退政策。 金融租賃行業(yè):符合條件的融資租賃和售后回租服務,超稅負部分即征即退。 航空維修行業(yè):飛機維修勞務,超稅負部分即征即退。 貴金屬交易行業(yè):進口鉑金、國內(nèi)自產(chǎn)自銷鉑金即征即退。 安置殘疾人就業(yè)的單位和個體工商戶:按安置人數(shù)限額即征即退。 新型墻體材料生產(chǎn)行業(yè):銷售目錄內(nèi)新型墻體材料,即征即退 50%。 管道運輸服務行業(yè):一般納稅人提供服務,超稅負部分即征即退。
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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是10000元,A占55%,B占45%,A轉(zhuǎn)B,未分配利潤怎么做賬嗎?是不是借未分配利潤5500貸應付股利5500;借應付股利5500貸現(xiàn)金5500
張慧婷老師
??|
提問時間:12/11 09:31
#稅務師#
這個要看你想賬上如何處理,有幾種方式,一種就是你這樣操作,直接轉(zhuǎn)讓方上面體現(xiàn),一種就是留公司賬上,也要看轉(zhuǎn)讓時上面體現(xiàn)的價格
?閱讀? 224
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如果我有匯算清繳退回來的1329.11的增值稅,但是沒退到公司銀行賬上,稅務局說讓我開票的時候抵扣掉就好了,那么我正好開了張稅金是1330的專票1%,那么13230增值稅是否需要計提?怎么做分錄?
廖君老師
??|
提問時間:12/10 21:05
#稅務師#
您好,借: 應交稅費-應交增值稅 1329.11 貸:主營業(yè)務收入 1329.11 (增值稅多了就是 我們收入少了) 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅 132.30 現(xiàn)在能退的就是 1329.11-132.3 借:銀行 1329.11-132.3 貸: 應交稅費-應交增值稅 1329.11-132.3
?閱讀? 138
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提現(xiàn)的時候不用現(xiàn)金支票,而是用基本戶直接轉(zhuǎn)給出納,然后出納當備用金付款可以嗎
羊小羊老師
??|
提問時間:12/10 21:05
#稅務師#
不可以。直接從基本戶轉(zhuǎn)給出納作備用金付款不符合財務規(guī)范流程,會使資金流向難監(jiān)管,削弱內(nèi)部控制,易引發(fā)資金挪用風險,還可能影響稅務合規(guī)性與會計核算準確性,備用金提取應按規(guī)定通過現(xiàn)金支票或正規(guī)網(wǎng)銀渠道并遵循相關(guān)制度操作。
?閱讀? 156
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小規(guī)模開專票繳納城建稅印花稅也不計提增值稅城建稅印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/10 20:58
#稅務師#
同學,你好 增值稅開票做收入的時候計提 印花稅如果是季度繳納,也要先計提 城建稅一般不計提,直接繳納的時候做
?閱讀? 188
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老師,我寫了這么多,不知道表達的可夠清楚
廖君老師
??|
提問時間:12/10 20:57
#稅務師#
您好,我們是4月成立 的,202404-202403是連續(xù)12個月,在這個期間哪個月累計超過500萬就是一般人,我們建議12月把發(fā)票全開了,第1:4季度 還是小規(guī)模(最后的瘋狂1%稅率),第2,明年1季初就是一般人,不會出現(xiàn)季中轉(zhuǎn)為一般人的情況,申報增值稅會很麻煩的
?閱讀? 167
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主營業(yè)務成本是20萬,主營業(yè)務收入的專票部分不含稅收入是132911,1%專票銷項稅要繳納1329.11,但是之前匯算清繳有退增值稅1329.11,這個分錄怎么做? 退下來是2%增值稅是1329.11,我們實際繳納了3%是1993.67,其中1%增值稅是664.56 其中2%是1329.11,但是你如果借:銀行664.56貸增值稅664.56借:應交稅金1993.67貸銀行1993.67但是這個銀行就不平了呀
廖君老師
??|
提問時間:12/10 20:15
#稅務師#
您好,銀行是實際收到多少就做多少的分錄, 借:應交稅金1993.67貸銀行1993.67 這個沒有錯的 借:銀行664.56貸增值稅664.56 這個跟我們實際收到退稅 1329.11不符的呀
?閱讀? 153
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老師,請問一下,固定,無形,存貨三個正轉(zhuǎn)的情況下都計入其他綜合收益嗎?還是只有固定資產(chǎn)?
小菲老師
??|
提問時間:12/10 20:05
#稅務師#
同學,你好 正轉(zhuǎn)?? 一般計入其他綜合收益,和固定存貨相關(guān)的情況 非房地產(chǎn)企業(yè)以固定資產(chǎn)核算,房地產(chǎn)企業(yè)以存貨核算的房地產(chǎn),轉(zhuǎn)為以公允價值模式的投資性房地產(chǎn)(如對外出租)時,賬面價值小于公允價值的部分,以免操縱利潤直接計入其他綜合收益。
?閱讀? 149
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主營業(yè)務成本是20萬,主營業(yè)務收入的專票部分不含稅收入是132911,1%專票銷項稅要繳納1329.11,但是之前匯算清繳有退增值稅1329.11,這個分錄怎么做? 那么剩余20萬-132911=67089這個普票開1%是價稅合計成本67089還是價款67089稅金670.89作為開票未超30萬免征的1%?分錄怎么寫
郭老師
??|
提問時間:12/10 18:38
#稅務師#
匯算清繳什么原因退增值稅 增值稅沒有匯算清繳,所得稅有 不交稅的借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入政府補助
?閱讀? 172
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如果我給小規(guī)模企業(yè)1%稅率的開價稅合計14萬專票1張,之后開價稅合計6萬普票一張,營業(yè)成本我有20萬,那么是不是我就不用繳納所得稅,但是要繳納1400塊的增值稅和168元的附加稅?6萬普票正好沒超過20萬營業(yè)成本所以不用納增值稅也不用納所得稅?
郭老師
??|
提問時間:12/10 18:09
#稅務師#
對的是的,是這么做的。
?閱讀? 156
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請問老師,2024年專項附加扣除中,贍養(yǎng)老人的扣除標準不是獨生子女3000,非獨生子女1500嗎?為什么我這邊采集的只有1000?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/10 16:46
#稅務師#
你是幾個兄弟姐妹呢
?閱讀? 167
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(1)2021年8月通過出讓方式取得市區(qū)一宗土地用于開發(fā)F項目,支付土地出讓金21000萬元,稅額630萬元,當年10月份開工建設,并于2022年12月份竣工,可售建筑面積35000㎡。 為什么答案是取得土地使用權(quán)支付的金額=(21000÷1.09+630)×90%=17906.45(萬元),土地出讓金21000萬元認定是含稅收入,為什么加上630
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/10 16:14
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不是的。支付的土地出讓金21000萬元雖然是不含稅的,但在計算可扣除的土地價款時,需要將土地出讓金視為含稅金額處理。 祝您學習愉快!
?閱讀? 123
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老師有一離職員工后來給他發(fā)放了伙食補貼但是忘記扣除個稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了。該咋樣申報個稅了,是我收他200元在申報個稅扣除嗎。還是
樸老師
??|
提問時間:12/10 15:25
#稅務師#
同學你好 是的 要收回來扣除
?閱讀? 168
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請問員工離職了,補償金需要計算進工資里報個人所得稅么?
郭老師
??|
提問時間:12/10 15:07
#稅務師#
這個不在工資申報 這個在辭退一次補償收入里面
?閱讀? 192
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公司借款給個人 個人年底未歸還 公司也沒有約定利息 我們公司會不會視同銷售 按照同期貸款利率計算繳納增值稅
宋生老師
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提問時間:12/10 15:03
#稅務師#
你好,老師只能說有這個可能。就是說有這個風險在
?閱讀? 194
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父母把公司的股權(quán)和法人都轉(zhuǎn)給兒子,如果平價轉(zhuǎn)讓需要交稅嗎?父母是股東的時候如果存在稅務風險,股權(quán)轉(zhuǎn)給兒子后,是不是兒子就會承擔之前的稅務風險?
郭老師
??|
提問時間:12/10 11:31
#稅務師#
你好只需要交一個印花稅。 那可以約定呀,之前股東不承擔債務債權(quán)都是兒子的
?閱讀? 203
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從我的報表看股權(quán)變更需要交稅嗎?父母把股權(quán)轉(zhuǎn)給兒子,可以平價轉(zhuǎn),也需要交稅嗎?父母是股東的時候存在的風險,股權(quán)變更給兒子后,父母的風險也會轉(zhuǎn)給兒子嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時間:12/10 11:24
#稅務師#
你好,將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給直系親屬是不用繳稅的,但是需要提供關(guān)系證明。你說的存在風險是公司的風險么?
?閱讀? 191
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您好,老師!向咨詢一下,非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在營改增后取得的土地,現(xiàn)在出售,增值稅該如何交納?(比如2017年以招拍掛形式花1000萬元取得一塊土地,現(xiàn)在計劃按照1200萬元銷售這塊地,非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)需要按照1200萬元交納增值稅,不能差額,這符合增值稅按照增值額交稅的原理嗎?)
周老師
??|
提問時間:12/10 10:53
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在營改增后取得的土地再出售時,可以采用一般計稅方法或簡易計稅方法,您參考這個表格理解:非房企轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)計稅方法 計稅方法 類別 銷售額 計稅公式 一般計稅 非自建/自建 全額 銷項稅額=收入÷(1+9%)×9% 簡易計稅 自建 全額 應納稅額=收入÷(1+5%)×5% 非自建 差額 應納稅額=(收入-購置原價或作價)÷(1+5%)×5% 預繳稅款 自建 全額 預繳稅款=收入÷(1+5%)×5% 非自建 差額 預繳稅款=(收入-購置原價或作價)÷(1+5%)×5% 祝您學習愉快!
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開票?內(nèi)容是:大院板報畫面更新制作,發(fā)票上項目名稱怎么選
郭老師
??|
提問時間:12/10 10:51
#稅務師#
你好,可以開廣告制作。
?閱讀? 191
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老師我公司購買鋼材發(fā)票沒有回來印花稅是11月份申報還是等發(fā)票回來在申報印花稅
文文老師
??|
提問時間:12/10 10:44
#稅務師#
等發(fā)票回來在申報印花稅
?閱讀? 152
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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),工程施工有個9200的材料款,要不要合同了,一般多大金額的材料款才需要和對方簽訂合同呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/10 09:09
#稅務師#
你好,其實稅務局一般就是超過1000就需要
?閱讀? 180
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從我的報表看股權(quán)變更需要交稅嗎?父母把股權(quán)轉(zhuǎn)給兒子,可以平價轉(zhuǎn),也需要交稅嗎?父母是股東的時候存在的風險,股權(quán)變更給兒子后,父母的風險也會轉(zhuǎn)給兒子嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/10 09:05
#稅務師#
同學,你好 父母把股權(quán)轉(zhuǎn)給兒子,可以平價轉(zhuǎn),也需要交稅嗎? 繳納印花稅,平價不涉及個稅 父母是股東的時候存在的風險,股權(quán)變更給兒子后,父母的風險也會轉(zhuǎn)給兒子嗎? 是的
?閱讀? 192
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老師股權(quán)變更,我們老板和老板娘是公司股東,現(xiàn)在要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,就變成了一人股東,這樣有什么風險嗎?然后之前公司所經(jīng)營的一些風險,會同樣轉(zhuǎn)給他兒子嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/10 08:51
#稅務師#
你好,轉(zhuǎn)讓是可以轉(zhuǎn)讓的,但是風險也確實轉(zhuǎn)讓給他兒子了。
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取得的進項發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在開具方被列為非正常戶,稅局要求進項轉(zhuǎn)出,這種情況本月轉(zhuǎn)出不行?必須要抵扣當月轉(zhuǎn)出?或者應該轉(zhuǎn)出嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/10 08:40
#稅務師#
你好,那個是可以本月轉(zhuǎn)出的
?閱讀? 189
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稅務師財務與會計應試指南第71頁,計算題第一題,圖片第三題為什么不考慮原本債券利息
小王老師
??|
提問時間:12/09 19:14
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 由于原來的利息等在原來的每股收益計算時要扣除,而投產(chǎn)后的每股收益也是要減去原來的金額的。 因此后者與前者相比,兩者都將原來的利息扣除了,也就不影響每股收益的增加額了。 祝您學習愉快!
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老師,公司2024年截止到今天都沒有收入,理財收入10萬,匯算清繳的時候需要調(diào)增,利息支出有發(fā)票可以稅前扣除,業(yè)務招待費是按60%扣除嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/09 18:09
#稅務師#
同學你好 利息支出有發(fā)票可以稅前扣除 是的, 業(yè)務招待費是按60%扣除嗎? 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。
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