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股東個人和公司簽訂的借款合同要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/09 11:18
#稅務(wù)#
你好,那個不需要交印花稅
?閱讀? 288
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在稅務(wù)角度上 A占B的60%,出資0,C占B的40%,出資40萬,此時C的凈資產(chǎn)是100(含C出資的40,未分配利潤 60),A把B轉(zhuǎn)讓給F,按照稅務(wù)處理,A做賬 借:其他應(yīng)收60 貸 長投0,投資收益 60,F(xiàn)借長投60,貸其他應(yīng)付60,這樣處理?那這樣處理的話A沒有出資,反而有投資收益,是不是不合理呢?當A出資10萬呢 ,A做賬 借:其他應(yīng)收60 貸 長投10,投資收益 50,出資才10萬,分利潤50
樸老師
??|
提問時間:02/08 17:23
#稅務(wù)#
A 出資 0 時,轉(zhuǎn)讓處理符合規(guī)定但稅務(wù)可能關(guān)注價格公允性 A 出資 10 萬時 會計處理分析:A 做賬 “借:其他應(yīng)收 60 貸:長投 10,投資收益 50”,這種處理也是基于權(quán)益法的邏輯。A 出資 10 萬取得 60% 股權(quán),在 B 公司凈資產(chǎn)增加的情況下,A 轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,將其應(yīng)享有的凈資產(chǎn)份額與長投賬面價值的差額確認為投資收益。從會計原理上是合理的。 稅務(wù)處理:在稅務(wù)上,A 的股權(quán)原值為 10 萬,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時投資收益 50 萬為股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值后的余額,正常情況下應(yīng)按規(guī)定繳納相關(guān)所得稅等稅費。同樣,稅務(wù)機關(guān)也會關(guān)注交易的真實性和價格公允性,若存在不合理情況,可能進行納稅調(diào)整。
?閱讀? 111
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為什么12月份一萬的工資沒有扣個稅 而今年一月份一萬的工資要扣一百多個稅
宋生老師
??|
提問時間:02/08 17:22
#稅務(wù)#
你好,估計你1月是按5000扣除的。不是按6萬
?閱讀? 41
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老師您好,請問主掛車要分開交購置稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/08 16:46
#稅務(wù)#
主掛車需要分別繳納車輛購置稅
?閱讀? 38
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老師您好!我們公司有代收代付并代扣個稅業(yè)務(wù),2月7號發(fā)放了一筆獎金,但是對應(yīng)的個稅已與所屬期1月的個稅一起在2月6號先扣繳了,目前我在做1月的賬,需要將這筆獎金在1月的賬目中有所體現(xiàn)嗎?具體怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時間:02/08 16:12
#稅務(wù)#
那這個是屬于幾月份的,如果是屬于2024年的,在2024年計提 1月份支付的時候用做支付個稅的就行,其他的不要做,然后在2月7號的時候做發(fā)放的。
?閱讀? 61
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公司發(fā)不出工資。賬務(wù)上面做計提稅務(wù)上面也按實際報嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/08 16:05
#稅務(wù)#
您好,是的,先正常申報就可以
?閱讀? 73
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公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,按照稅務(wù)處理下,轉(zhuǎn)讓價格中凈資產(chǎn)核定法是分認繳制和實繳制嗎?在股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個人所得稅管理辦法(試行)》的公告中 --凈資產(chǎn)核定法是按實繳制嗎?轉(zhuǎn)讓價格也就實收資本*轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比+未分配利潤*轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/08 15:51
#稅務(wù)#
凈資產(chǎn)核定法不區(qū)分認繳、實繳制?!豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓所得個人所得稅管理辦法(試行)》中,該法也并非單純按實繳制。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入一般 = 被投資企業(yè)凈資產(chǎn) × 轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例,而非 “實收資本 × 轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比 + 未分配利潤 × 轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比” 。特殊資產(chǎn)占比超 20% 時
?閱讀? 72
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審計那邊要序時賬,我這邊給現(xiàn)金和銀行日記賬就行了吧
宋生老師
??|
提問時間:02/08 15:06
#稅務(wù)#
你好,這個要看他要求的是什么科目的序時賬。
?閱讀? 134
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我是公司,接到個人開具的租賃費發(fā)票,需要代扣代繳個稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/08 14:55
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要代扣代交的。
?閱讀? 37
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那個電子稅務(wù)局怎么登陸
宋生老師
??|
提問時間:02/08 14:55
#稅務(wù)#
你好,這個每個省都有自己的網(wǎng)站。
?閱讀? 24
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在建未開業(yè)的醫(yī)院需要做匯算清繳和審計嗎
樸老師
??|
提問時間:02/08 14:44
#稅務(wù)#
匯算清繳:需做,籌建期雖不得算當期虧損,但按規(guī)定要匯算清繳納稅申報。 審計:無強制要求,可依自身、部門、投資者等需求決定是否進行
?閱讀? 37
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老師,什么情況下要申報印花稅?
宋生老師
??|
提問時間:02/08 13:58
#稅務(wù)#
你好,這個簽訂了印花稅的應(yīng)稅合同或者業(yè)務(wù)就需要繳納了
?閱讀? 25
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老師非雇傭的股東分紅代扣代繳個稅的信息采集,受雇從業(yè)類型選“其他”嗎,還有報送了之后,需要后面每一個月都0報嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/08 13:33
#稅務(wù)#
你好是的,你選其他就可以了。 只需要做股權(quán)紅利所得的申報,不用做工資申報。
?閱讀? 218
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員工賬號凍結(jié) 可以用現(xiàn)金發(fā)放嗎
郭老師
??|
提問時間:02/08 12:37
#稅務(wù)#
可以的,需要個人簽字。
?閱讀? 112
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公司銀行賬戶也被凍結(jié)了 現(xiàn)在就是法人用他的銀行卡給員工發(fā)工資 然后老板本人銀行卡也被凍結(jié)了還是被執(zhí)行人 怎么合理的給老板發(fā)工資呢
apple老師
??|
提問時間:02/08 12:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。這是個法律問題, 合理就是最基本的生活費。但是。這個生活費標準。具體是多少。得問你們當?shù)氐穆蓭煟?或者做出凍結(jié)賬戶的政府部門。 請見諒。
?閱讀? 45
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我想問問老板銀行卡被凍結(jié)了 需要給他發(fā)工資 可以通過什么形式發(fā)放呢
郭老師
??|
提問時間:02/08 12:26
#稅務(wù)#
你好,可以現(xiàn)金支付或者是委托其他的人收款。
?閱讀? 64
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企業(yè)納稅申報里資產(chǎn)負債表計提工資了,個稅工資金額填零申報了,這種情況可不可以
文文老師
??|
提問時間:02/08 11:47
#稅務(wù)#
個稅工資金額填零申報了, 可以
?閱讀? 45
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老師那個收到勞務(wù)費。應(yīng)該是借銀行存款吧。然后貸應(yīng)收賬款是嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/08 11:32
#稅務(wù)#
您好, 是的,就是這樣做的
?閱讀? 26
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你好老師,收到住宿費專票可以抵扣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/08 11:17
#稅務(wù)#
您好,這個是出差產(chǎn)生的嗎?
?閱讀? 108
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你好老師,公司有虧損不能分紅,請問是當年有虧損不能分紅,還是未分配利潤為負不能分紅呢
宋生老師
??|
提問時間:02/08 11:13
#稅務(wù)#
你好,正常是按照累計來看。
?閱讀? 43
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物業(yè)公司代收電費,賺取差價,給一個商鋪開普票,比如他電費100,我們賺了10元,稅費按電費算6元,那我們開普票時候應(yīng)收價稅合計116元嗎?這樣我們公司交稅應(yīng)該交賺的差價的稅額嗎?開了普票后金額應(yīng)按照110元,稅費按照6+x元嗎?會不會稅負更重
果粒老師
??|
提問時間:02/08 10:39
#稅務(wù)#
物業(yè)公司代收電費并賺取差價時,開票和稅務(wù)處理需要遵循相關(guān)稅法規(guī)定。以下是對您提出問題的詳細解答: 1. 開票金額計算: ? 如果您公司代收電費100元,賺取差價10元,那么您公司向商鋪開具的普通發(fā)票上的價稅合計金額應(yīng)為116元(假設(shè)稅率為6%,則稅費為(100+10)×6%=6.6元,為了簡化計算,這里按6元稅費考慮,則總價110+6=116元)。這個金額包括了電費本金100元、差價10元和稅費6元。 2. 稅務(wù)處理: ? 您公司賺取的差價10元應(yīng)計入公司的收入,并依法繳納稅款。稅款的計算應(yīng)基于您公司的整體利潤和適用的稅率,而不僅僅是差價的金額。 ? 在開具普通發(fā)票時,您公司已經(jīng)按照包含差價后的金額計算了稅費。因此,在后續(xù)稅務(wù)申報時,不需要再單獨就差價部分計算稅額。 3. 稅負問題: ? 稅負的輕重取決于您公司的整體利潤、適用的稅率以及稅收政策。在代收電費并賺取差價的情況下,您公司的稅負可能會因為增加了收入(差價部分)而有所上升。 ? 然而,具體的稅負變化還需要考慮其他因素,如成本抵扣、稅收優(yōu)惠等。因此,無法僅憑您提供的信息判斷稅負是否會更重。 4. 開票后的金額與稅費: ? 開具普通發(fā)票后,發(fā)票上的金額應(yīng)包括電費本金、差價和稅費。在您提供的例子中,金額應(yīng)為110元(電費本金+差價),稅費為6元(基于這個金額計算的)。但請注意,這里為了簡化計算而取了近似值,實際計算時可能需要根據(jù)精確的稅率來調(diào)整。 ? 如果考慮更精確的稅費計算(即x元),那么稅費應(yīng)為(電費本金+差價)×實際稅率-已抵扣的進項稅額。這里的x元就是實際稅率與近似稅率之間的差額所帶來的稅費調(diào)整。 綜上所述,您公司在開具普通發(fā)票時,應(yīng)按照包含差價后的金額計算稅費,并在后續(xù)稅務(wù)申報時依法繳納稅款。具體的稅負變化需要綜合考慮多個因素
?閱讀? 47
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我是一家煤炭企業(yè),個體戶給我開的運輸發(fā)票,我需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:02/08 10:20
#稅務(wù)#
個體戶給我開的運輸發(fā)票, 需要繳納印花稅
?閱讀? 148
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道路運輸一般納稅人企業(yè),經(jīng)營范圍包含二手車經(jīng)營業(yè)務(wù),請問購進二手運輸車未取得專票抵扣,使用一段時間再銷售按照13%,還是按照3%減按0.5%?謝謝
郭老師
??|
提問時間:02/08 10:17
#稅務(wù)#
2013年之后買來的,按照13%來。
?閱讀? 41
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你好老師,想問一下我們購進產(chǎn)品開的專票用于出口,但是出口不申請退稅,這張進項發(fā)票還可以用于我們其他內(nèi)銷的增值稅抵扣嗎
樸老師
??|
提問時間:02/08 09:45
#稅務(wù)#
一般情況下,外貿(mào)企業(yè)購進產(chǎn)品取得的專票用于出口且不申請退稅,該進項發(fā)票通常不可以用于其他內(nèi)銷的增值稅抵扣。依據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,用于免征增值稅項目的購進貨物的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 但是存在特殊情況,若原本計劃用于出口的商品最終轉(zhuǎn)為內(nèi)銷,或因特殊原因按視同內(nèi)銷處理,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當月向主管稅務(wù)機關(guān)申請開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,憑此證明可將原用于出口的進項發(fā)票申報抵扣增值稅
?閱讀? 40
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員工的個稅約定由公司承擔,員工每月到手工資固定10000,假如不考慮社保公積金。我用10000算個稅,用10000 + 個稅來計提工資;申報個稅系統(tǒng)時,我用10000申報。即我賬務(wù)系統(tǒng)的工資數(shù),比我申報個稅時的工資數(shù)要多出來公司承擔的個稅金額。該怎么解決這個問題呢? 另一種方式,我個稅系統(tǒng)也用10000+ 個稅 這個數(shù)申報,那就會導(dǎo)致 我工資表的個稅數(shù)與 自然人電子稅務(wù)局 算出來的個稅數(shù)不一致。。。。。。 還請老師指導(dǎo) 我應(yīng)該怎么做,謝謝!
郭老師
??|
提問時間:02/08 09:43
#稅務(wù)#
你好,如果你想要申報和工資表一樣的話,賬上按照1萬來申報,然后個稅的那一部分做營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅,這個簡單。
?閱讀? 94
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老師,我是一家銷售公司,有一個業(yè)務(wù)是專門給監(jiān)獄送菜,這個農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票需要繳納印花稅嗎
樸老師
??|
提問時間:02/08 07:17
#稅務(wù)#
銷售公司給監(jiān)獄送菜,若有簽訂農(nóng)產(chǎn)品購銷合同,需按合同金額的萬分之三繳納印花稅。若沒有簽訂合同,僅有發(fā)票,通常不需要繳納印花稅。但在印花稅核定征收方式下,可能依據(jù)銷售收入等指標核定征收,具體依當?shù)囟悇?wù)規(guī)定。
?閱讀? 307
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老師,請教匯算清繳要補稅的話如果是小企業(yè)準則,補稅的分錄可以和正常計提分錄一樣做,就做當年費用是吧?然后比如我24年做了補繳23年的所得稅憑證,是否25年做24年匯算清繳時,23年所得稅憑證要做費用調(diào)減?
小鎖老師
??|
提問時間:02/07 22:34
#稅務(wù)#
您好,對的,這個是相當于做24年匯算的時候,23年調(diào)整
?閱讀? 292
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你好老師,年收入10萬,有子女教育扣除,匯算清繳時需要繳稅嗎
郭老師
??|
提問時間:02/07 21:26
#稅務(wù)#
子女教育一個孩子是2000,有一個孩子的話,沒有其他的扣除。需要交稅是按照10-6-2-4)萬×3%。
?閱讀? 208
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:02/07 19:49
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
?閱讀? 35
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:02/07 19:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
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